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        8月5日上午,中國科學(xué)院國家授時(shí)中心召開(kāi)2019年度內部審計啟動(dòng)會(huì ),中心黨委書(shū)記竇忠出席會(huì )議并講話(huà)。紀檢監察審計室、財務(wù)資產(chǎn)處負責人,所長(cháng)辦公室、科技處相關(guān)人員、各研究室科研財務(wù)助理以及紀監審工作人員參加了會(huì )議。

        會(huì )上,竇忠結合中心年度紀監審工作計劃,介紹了2019年內部審計工作安排,并對抓好內部審計工作提出了五點(diǎn)要求。一是內部審計不是簡(jiǎn)單的查錯糾弊,是聚焦管理,落腳服務(wù),通過(guò)建立合理有效的內部審計機制,提升管理和效能,保障研究所的健康持續發(fā)展。二是要不斷增強專(zhuān)兼職審計人員業(yè)務(wù)素養和能力水平,以審代訓,逐步培養出一支能發(fā)現問(wèn)題、敢提出問(wèn)題、善解決問(wèn)題的審計隊伍。三是內審人員要有高度的責任心和使命感,要充分認識到內部審計工作的重要性,認識到參與內部審計工作是職責所在,要真將審計工作扎實(shí)做好。四是內部審計工作要立足于改善和健全中心內控制度體系,明確內部審計既是內部控制的一個(gè)環(huán)節,也是內部監督的重要組成部分,對防范風(fēng)險、堵塞管理漏洞具有重要作用。五是要將此次內部審計作為檢視政治巡視整改成效的重要手段,通過(guò)對整改問(wèn)題的“回頭看”,檢查各項整改是否徹底閉環(huán),制定措施是否落實(shí)到位,管理水平是否切實(shí)得到提升。

        隨后,紀監審室介紹了本次開(kāi)展內部審計的內容、范圍和具體要求,并從內部審計的概況、新形勢下開(kāi)展內部審計工作的新要求、如何開(kāi)展好內部審計工作等三個(gè)方面對兼職審計工作人員進(jìn)行了審前培訓。此次內部審計暫定一周時(shí)間,在真實(shí)性合法性合規性審計的基礎上,以合同管理和會(huì )議、差旅、辦公費等為重點(diǎn),進(jìn)一步探索開(kāi)展內控制度審計,以期通過(guò)對業(yè)務(wù)層面的內控管理和制度運行有效性的檢查,評估內控質(zhì)量,完善中心內控制度建設,促進(jìn)管理水平的提升。

        會(huì )議期間,與會(huì )人員還結合本次審計內容,就制度制定與執行中遇到的問(wèn)題與所長(cháng)辦公室、財務(wù)資產(chǎn)處等相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行了交流,就如何做好審計工作進(jìn)行了討論。

      會(huì )議現場(chǎng)

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