亚洲一级视频在线观看,模特精品视频一区,中文字幕一区在线播放,国产原创视频在线

        為深入推進(jìn)研究所2019年內部審計工作順利實(shí)施,827日,西安光機所召開(kāi)科研經(jīng)濟業(yè)務(wù)真實(shí)性合法性合規性審計首次會(huì )。黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記吳艷,部分機關(guān)及研究室負責人、相關(guān)項目組,以及內部審計工作組成員參加,監察審計室副主任(主持工作)曹仲杰主持會(huì )議。 

        會(huì )上,監察審計室業(yè)務(wù)主管陳金宏首先匯報了研究所2019年內部審計重點(diǎn)工作,介紹了此次科研經(jīng)濟業(yè)務(wù)真實(shí)性合法性合規性審計實(shí)施方案,包括審計目標、審計范圍、審計內容、制度依據等情況 

        隨后,曹仲杰介紹了2019年研究所內部審計工作組調整的背景情況。他指出,此次調整以精簡(jiǎn)機構、建設隊伍為原則,將原來(lái)的領(lǐng)導小組和工作小組合二為一,并將內部審計寫(xiě)入相關(guān)職能部門(mén)部分人員的崗位職責,從而建立起一支人員相對固定的內審隊伍。通過(guò)每年組織業(yè)務(wù)培訓,以審代訓,逐步提高內審隊伍的專(zhuān)業(yè)化水平。 

        吳艷在總結講話(huà)中指出,科研經(jīng)濟業(yè)務(wù)真實(shí)性合法性合規性已成為常態(tài)化工作,是“診斷”管理問(wèn)題的重要抓手和途徑。她結合實(shí)際案例,從巡視工作發(fā)現問(wèn)題、審計監督發(fā)現問(wèn)題,深入淺出地提出有效管理、提升管理的具體工作措施方法。她強調,內部審計組成員要加強制度學(xué)習和研討,高效、有針對性地完成審計工作。通過(guò)審計發(fā)現科研經(jīng)費管理與使用、制度制定與執行,以及審批方面的不足,進(jìn)而提出行之有效的解決建議,促進(jìn)研究所制度建設及執行力度,完善規范化管理工作,營(yíng)造風(fēng)清氣正的科研環(huán)境。 

        接著(zhù),財務(wù)資產(chǎn)管理處處長(cháng)助理劉奮吾作了內部審計業(yè)務(wù)專(zhuān)題輔導報告,他從一個(gè)案例引發(fā)的思考講起,從國家審計、中科院內審、研究所內審等層面進(jìn)行詳細的制度介紹,內審作為管理手段,以管理審計為工作重點(diǎn),必將促進(jìn)我所科研工作的持續發(fā)展。 

          與會(huì )人員結合內部審計工作實(shí)施細則、工作流程,圍繞此次審計涉及內容進(jìn)行了熱烈深入細致的討論。

       

      附件: